Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSACO DE LIXO 200LTPC COM 100 UNIDADES100,0000R$ 45,16R$ 4.516,00
MaterialSACO DE LIXO 50LTSSACO LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO COSTURA: REFORCADA, CAPACIDADE: 50L, COR: PRETO, TRANSPARENCIA: OPACO,NORMAS: ABNT NBR 9191, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES5,0000R$ 15,05R$ 75,25
MaterialSACO DE LIXO 30 LTSSACO LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO COSTURA: REFORCADA, CAPACIDADE: 30 L, COR: PRETO, TRANSPARENCIA: OPACO,NORMAS: ABNT NBR 9191, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES4,0000R$ 13,00R$ 52,00
MaterialLIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO DESENGORDURANTE 500ML 15,0000R$ 2,56R$ 38,40
MaterialDESINFETANTE LIQUIDODESINFETANTE ASPECTO: LIQUIDO ACAO: BACTERICIDA FRAGRANCIA: ESSENCIA PINHO EMBALAGEM: FRASCO 2 L UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE65,0000R$ 4,70R$ 305,50
MaterialCLORO PARA LIMPEZALIQUIDO CLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO CLORO PARA LIMPEZA ASPECTO: LIQUIDO FRAGRANCIA: NATURAL TEOR CLORO ATIVO: 8 A10 COMPOSICAO: AGUA ALCALINIZANTE HIPOCLORITO SODIO UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 LITROS60,0000R$ 5,39R$ 323,40
MaterialALCOOL ETILICO 70SOLUCAO FRASCO 1000ML12,0000R$ 5,00R$ 60,00
MaterialAGUA SANITARIA 1LTCOMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA TEOR DE CLORO 2 0 A 2,5 P/P PRODUTO A BASE DE CLORO EM FRASCO PLASTICO.80,0000R$ 2,42R$ 193,60
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/06/2024 0004410/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 5.564,15
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/06/2024 0004410/2024 0006310/2024 OriginalOrcamentario008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 5.564,15
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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