Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA LUVA MATERIAL: LATEXCANO CURTO COR: AMARELA PALMA: ANTIDERRAPANTE TAMANHO: P M G e GG ALTA RESISTENCIA EMBALAGEM: PAR50,0000R$ 2,60R$ 130,00
MaterialLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA VAI E VEM50lt10,0000R$ 47,53R$ 475,30
MaterialLA DE ACO PACOTE C/08 UNPACOTE C/8 UND 60 GR ESPONJA LA DE ACO LIMPEZA. FORMACAO: FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS ACONDICIONAMENTO: 8 ESPONJAS EM CADA PACOTE DE 60 GR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE10,0000R$ 2,76R$ 27,60
MaterialESPONJA LIMPEZA MATERIALEspuma sintetica formato: retangular, dimensoes: 110x75mm faces: uma face macia/uma face aspera cor: verde/amarelo.10,0000R$ 0,96R$ 9,60
MaterialBISCOITO DOCE TIPO MAISENA.MARIA, COCO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 400 GRAMAS.15,0000R$ 4,28R$ 64,20
MaterialBISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKERAGUA E SAL, FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 400 GRAMAS.15,0000R$ 4,47R$ 67,05
MaterialACUCAR CRISTAL 2KGACUCAR APRESENTACAO: CRISTAL BRANCO ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271 DE 22 DE ETEMBRO DE 2005. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 2 QUILOGRAMAS KG40,0000R$ 7,30R$ 292,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/12/2023 0009489/2023 Original011001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS/SUASR$ 1.065,75
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
03/01/2024 0009489/2023 0000021/2024 OriginalRestos a Pagar Processados011001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS/SUASR$ 1.065,75
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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