Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialALCOOL ETILICO 70SOLUCAO FRASCO 1000ML100,0000R$ 5,00R$ 500,00
MaterialALCOOL EM GEL 500MLANTISSEPTICO HIDRATADO BRANCO TRANSPARENTE INDICADO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS PERFUME CARACTERISTICO CONCENTRADO EM 70 ALCOOL E 30 AGUA100,0000R$ 4,78R$ 478,00
MaterialCLORO PARA LIMPEZALIQUIDO CLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO CLORO PARA LIMPEZA ASPECTO: LIQUIDO FRAGRANCIA: NATURAL TEOR CLORO ATIVO: 8 A10 COMPOSICAO: AGUA ALCALINIZANTE HIPOCLORITO SODIO UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 LITROS30,0000R$ 5,39R$ 161,70
MaterialDESINFETANTE LIQUIDODESINFETANTE ASPECTO: LIQUIDO ACAO: BACTERICIDA FRAGRANCIA: ESSENCIA PINHO EMBALAGEM: FRASCO 2 L UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE30,0000R$ 4,70R$ 141,00
MaterialLIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO DESENGORDURANTE 500ML 50,0000R$ 2,56R$ 128,00
MaterialPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO - PACOTE COM 1000 FLS 24,0000R$ 10,31R$ 247,44
MaterialSABONETE LIQUIDO PARA ANTISSEPSIA DAS MAOSFRASCO COM 5 LITROS4,0000R$ 13,74R$ 54,96
MaterialSACO DE LIXO 30 LTSSACO LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO COSTURA: REFORCADA, CAPACIDADE: 30 L, COR: PRETO, TRANSPARENCIA: OPACO,NORMAS: ABNT NBR 9191, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES30,0000R$ 13,00R$ 390,00
MaterialSACO DE LIXO 50LTSSACO LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO COSTURA: REFORCADA, CAPACIDADE: 50L, COR: PRETO, TRANSPARENCIA: OPACO,NORMAS: ABNT NBR 9191, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES30,0000R$ 15,05R$ 451,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/12/2023 0009490/2023 Original011001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS/SUASR$ 2.552,60
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/01/2024 0009490/2023 0000059/2024 OriginalRestos a Pagar Processados011001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS/SUASR$ 2.552,60
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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