Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialAGUA SANITARIA 1LTCOMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA TEOR DE CLORO 2 0 A 2,5 P/P PRODUTO A BASE DE CLORO EM FRASCO PLASTICO.20,0000R$ 2,42R$ 48,40
MaterialALCOOL ETILICO 70SOLUCAO FRASCO 1000ML4,0000R$ 5,00R$ 20,00
MaterialALCOOL EM GEL 500MLANTISSEPTICO HIDRATADO BRANCO TRANSPARENTE INDICADO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS PERFUME CARACTERISTICO CONCENTRADO EM 70 ALCOOL E 30 AGUA10,0000R$ 4,78R$ 47,80
MaterialCLORO PARA LIMPEZALIQUIDO CLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO CLORO PARA LIMPEZA ASPECTO: LIQUIDO FRAGRANCIA: NATURAL TEOR CLORO ATIVO: 8 A10 COMPOSICAO: AGUA ALCALINIZANTE HIPOCLORITO SODIO UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 LITROS10,0000R$ 5,39R$ 53,90
MaterialDESINFETANTE LIQUIDODESINFETANTE ASPECTO: LIQUIDO ACAO: BACTERICIDA FRAGRANCIA: ESSENCIA PINHO EMBALAGEM: FRASCO 2 L UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE10,0000R$ 4,70R$ 47,00
MaterialLIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO DESENGORDURANTE 500ML 10,0000R$ 2,56R$ 25,60
MaterialPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO - PACOTE COM 1000 FLS 4,0000R$ 10,31R$ 41,24
MaterialSACO DE LIXO 200LTPC COM 100 UNIDADES6,0000R$ 45,16R$ 270,96
MaterialSACO DE LIXO 15LTMATERIAL: POLIETILENO TIPO COSTURA: REFORCADA CAPACIDADE: 15 L COR: PRETO TRANSPARENCIA: OPACO NORMAS: ABNT NBR 9191 UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES6,0000R$ 9,14R$ 54,84
MaterialSABONETE LIQUIDO PARA ANTISSEPSIA DAS MAOSFRASCO COM 5 LITROS2,0000R$ 13,74R$ 27,48
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/01/2024 0000324/2024 Original007001 - Secretaria Municipal de FinancasR$ 637,22
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/01/2024 0000324/2024 0000466/2024 OriginalOrcamentario007001 - Secretaria Municipal de FinancasR$ 637,22
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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