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| 10/04/2026 | 2026-H8TQ5/2026 | 0002417/2026 | 0003715/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 2093, referente a concessao de 02 (duas) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Lei Geral de Protecao de Dados, a ser realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | MARCO ANTONIO ALVES CORREA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 020708 | ***.899.067-** | R$ 500,00 | |
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| 1 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 2093, referente a concessao de 02 (duas) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Lei Geral de Protecao de Dados, a ser realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | VITORIA |
| 1 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 2093, referente a concessao de 02 (duas) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Lei Geral de Protecao de Dados, a ser realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | VITORIA |
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| 10/04/2026 | 2026-FFXLB/2026 | 0002416/2026 | 0003713/2026 | Pagamento por conta do empenho nº2086, referente a concessao de 03 (tres) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes Publicas e pontos de atencao, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | MARCO ANTONIO ALVES CORREA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 020708 | ***.899.067-** | R$ 750,00 | |
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| 1 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº2086, referente a concessao de 03 (tres) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes Publicas e pontos de atencao, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | Vitoria |
| 1 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº2086, referente a concessao de 03 (tres) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes Publicas e pontos de atencao, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | Vitoria |
| 1 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº2086, referente a concessao de 03 (tres) diarias sem pernoite ao Procurador-Geral do Municipio, Dr. Marco Antonio Alves Correa, para participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes Publicas e pontos de atencao, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2026, no municipio de Vitoria/ES, visando ao aprimoramento tecnico e a atualizacao profissional do agente publico. | VITORIA |
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| 10/04/2026 | 2026-SD6VT/2026 | 0002414/2026 | 0003708/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 128, efetuado com pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite, para deslocamento do Motorista da Secretaria Municipal de Esportes para fora do Municipio. | GERSON MUNIZ | CHEFE DA SECAO DE CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE | 020958 | ***.353.607-** | R$ 180,00 | |
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| 1 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 128, efetuado com pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite, para deslocamento do Motorista da Secretaria Municipal de Esportes para fora do Municipio. | ITAGUACU |
| 1 | 29/03/2026 | 30/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 128, efetuado com pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite, para deslocamento do Motorista da Secretaria Municipal de Esportes para fora do Municipio. | SERRA X CARIACICA |
| 1 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 128, efetuado com pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite, para deslocamento do Motorista da Secretaria Municipal de Esportes para fora do Municipio. | AFONSO CLAUDIO |
| 1 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 128, efetuado com pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite, para deslocamento do Motorista da Secretaria Municipal de Esportes para fora do Municipio. | CARIACICA |
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| 09/04/2026 | 2026-9NCMT/2026 | 0001776/2026 | 0002691/2026 | Servidora nao compareceu ao evento. | RENATA FLEGLER REICH | EDUCADOR SOCIAL | 019427 | ***.431.527-** | -R$ 45,00 | |
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| 09/04/2026 | 2026-MLG2M/2026 | 0002405/2026 | 0003668/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 2048, de 03 (tres) diarias com pernoite para a servidora Cleria de Assis Rosa, para participacao na RURALTUR Feira Nacional de Turismo Rural, que ocorrera nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2026, no Parque de Exposicoes, no municipio de Santa Teresa/ES. | CLERIA DE ASSIS ROSA | CHEFE DO POSTO DE TURISMO | 020956 | ***.254.887-** | R$ 270,00 | |
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| 3 | 16/04/2026 | 18/04/2026 | Empenho de 03 (tres) diarias com pernoite para a servidora Cleria de Assis Rosa, para participacao na RURALTUR Feira Nacional de Turismo Rural, que ocorrera nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2026, no Parque de Exposicoes, no municipio de Santa Teresa/ES. | SANTA LEOPOLDINA |
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| 09/04/2026 | 2026-RLSF9/2026 | 0002367/2026 | 0003667/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 59, referente ao pagamento de 1 (uma) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | CELCO CORREIA MEDEIROS | MOTORISTA | 020269 | ***.577.557-** | R$ 45,00 | |
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| 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 59, referente ao pagamento de 3 (tres) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Vitoria |
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| 09/04/2026 | 2026-RLSF9/2026 | 0002371/2026 | 0003666/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | RENAN PLASTER CRUZ | MOTORISTA | 020980 | ***.459.907-** | R$ 495,00 | |
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| 1 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | CARIACICA |
| 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VILA VELHA |
| 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VILA VELHA |
| 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | CARIACICA |
| 1 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VITORIA |
| 1 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | SANTA TERESA |
| 1 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VILA VELHA |
| 1 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VITORIA |
| 1 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | CARIACICA |
| 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 61, referente ao pagamento de 11 (onze) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VITORIA |
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| 09/04/2026 | 2026-RLSF9/2026 | 0002369/2026 | 0003665/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | MICHELE MARQUES MACHADO | MOTORISTA | 021129 | ***.594.437-** | R$ 405,00 | |
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| 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | CARIACICA |
| 1 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | ITARANA |
| 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | CARIACICA |
| 1 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VITORIA X CARIACICA X VIANA |
| 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VILA VELHA |
| 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VITORIA |
| 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | ARACRUZ |
| 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VITORIA X VILA VELHA |
| 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 1604, referente ao pagamento de 10 (dez) diarias sem pernoite a servidora, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | VILA VELHA |
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| 09/04/2026 | 2026-RLSF9/2026 | 0002368/2026 | 0003664/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | EDSON SANTANA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 018130 | ***.660.957-** | R$ 315,00 | |
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| 1 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Cariacica |
| 1 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Viana |
| 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Vitoria |
| 1 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Vila Velha |
| 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Vitoria |
| 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Vitoria |
| 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 60, referente ao pagamento de 7 (sete) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Viana |
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| 09/04/2026 | 2026-RLSF9/2026 | 0002366/2026 | 0003663/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 58, referente ao pagamento de 3 (tres) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | ALAIN POZZATTI | MOTORISTA | 020243 | ***.143.697-** | R$ 135,00 | |
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| 1 | 22/02/2026 | 22/02/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 58, referente ao pagamento de 3 (tres) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | SANTA LEOPOLDINA |
| 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 58, referente ao pagamento de 3 (tres) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | Vitoria |
| 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Pagamento por conta do empenho nº 58, referente ao pagamento de 3 (tres) diarias sem pernoite ao servidor, utilizadas para atender as demandas da secretaria. | SANTA LEOPOLDINA |
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