Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico5.2 COD: 030210/DER-ES - ATERRO COMPACTADOultilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material (compactacao atas do meio fio de drenagem)149,2800R$ 7,00R$ 1.044,96
Servico4.1 60002/DER-ES- TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) - PO DE PEDRA 259,8196R$ 8,00R$ 2.078,56
Servico3.2 COD: 200202/DER-ES - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADOCOM DIMENCOES DE 15x12x30x100cm, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (O MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA, NO PRECO ESTA INCLUSO OS MATERIAIS DE REJUNTE E MAO DE OBRA)559,6000R$ 21,00R$ 11.751,60
Servico3.1 COD: 200206/DER-ES - BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTEESPESSURA DE 8cm E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10cm (PECA DE PAVI-S FORNECIDA PELA PREFEITURA, NO PRECO ESTA INCLUSO O CUSTO DO PO DE PEDRA E MAO DE OBRA)1.674,5900R$ 21,00R$ 35.166,39
Servico1.2 COD: 020702/DER-ES - BARRACAO PARA ALMOXARIFADOAREA DE 10,90m², DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12mm E PONTALETE 8x8cm. PISO CIMENTO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6mm, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)6,0000R$ 260,00R$ 1.560,00
Servico1.1 COD: 020305/DER-ES - PLACA DE OBRAS NAS DIMENSOES DE 2.0x4.0mPADRAO IOPES8,0000R$ 100,00R$ 800,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/10/2023 0006827/2023 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 50.841,51
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/10/2023 0006827/2023 0009495/2023 OriginalOrcamentario008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 47.689,33
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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